- Минфин перенес срок начала обязательной маркировки ювелирных изделий на 2025 год
- Минфин РФ намерен регулярно закупать алмазы "Алроса"
- РФ в янв-феврале увеличила производство золота на 16,3%
- ФНС дала разъяснения по вопросу порядка заполнения Уведомлений о переходе на УСН по 49-ФЗ
- В РФ могут начать останавливать спецучет ювелирных компаний из-за недействующей лицензии
16.06.2022
Вебинар предназначен Руководителю и Собственнику розничного ювелирного бизнеса и отвечает на вопросы:
✔️ Как прогнозировать налоговую нагрузку;
✔️ Как ставить задачу бухгалтеру и аудитору;
✔️ Что делать с товарами, закупленными по низкой стоимости много лет назад;
✔️ Когда нужно начинать готовиться к переходу к ОСНО;
✔️ Как выстраивать взаимодействие с новыми требованиями ФНС;
✔️ Какие ключевые налоговые риски.
Вместе с записью вебинара вы приобретаете раздаточный материал:
✔️ финансовая модель для расчета и проектирования налоговой нагрузки (позволяет оценивать влияние различных факторов);
✔️ инструкция по безопасному дроблению (практические шаги, которые нужно сделать чтобы дробление было невидимым или неинтересным для налоговиков);
✔️ инструкция по проверке поставщиков на безопасность вычетов по НДС (список документов, который требовать с поставщиков, а также ответы для налоговиков - на основе нашего опыта по сопровождению клиентов на допросы);
✔️ инструкция по ответам на требования ФНС (как по требованию определить, что на самом деле хочет налоговый орган, как определить законность требования и целесообразность ответа на него, типовые формулировки для ответов);
✔️ презентация (основные тезисы выступления).
Скачать счет |
Ведущий: Кирилл Соппа
Аттестованный налоговый консультант, член Палаты налоговых консультантов РФ, автор программ налогового планирования МВА, партнер проекта "Антихрупкость бизнесмена".
Финансами занимается с 2007 года, профессионально разрабатывает и внедряет финансовые модели и налоговые инструменты, сопровождает налоговые проверки и побуждения, структурирует бизнес.
План вебинара:
Часть I (Планирование)
1. Как быстро оценить налоговую нагрузку по НДС.
2. Как построить финансовую модель и с ее помощью принимать ключевые решения.
3 Дробление: риски и выгода. Варианты снижения налоговой нагрузки по НДС из того, что осталось.
4. Варианты снижения налоговой нагрузки по налогу на прибыль. Больше возможностей.
Часть II (Подготовка)
1. Собираем счет-фактуры на переходящие запасы. Какие брать и где еще искать вычеты? Откуда брать закупочную цену на товар без документов?
2. Хитрости администрирования – как принять больше счетов-фактур.
3. Как увеличить бухгалтерскую себестоимость товарных запасов, которые сложились за годы работы.
4. Что еще обязательно нужно исправить в ведении бухгалтерии, чтобы не было сюрпризов после перехода на ОСН.
Часть III (Работа на ОСНО)
1. Сдача отчетности по НДС – только электронно!
2. Как выбирать поставщика, чтобы потом не отвечать “за того парня”.
3. Почему денег на уплату НДС может не хватить – как правильно учитывать авансы.
4. Новая реальность — регулярные автоматические требования от налоговиков. Как правильно отвечать, чтобы не заблокировали счет. Лайфхаки опытного бухгалтера.
Часть IV
Вопросы и ответы
Продолжительность вебинара 3,5 часа.
Тайминг записи:
0:00:00 – Представление спикера и обзор тем вебинара
0:03:10 – Описание взятой для примера модели ювелирной розничной компании
0:07:08 – Расчеты базового НДС. Перечень влияющих факторов.
0:35:30– Как оценивать экономику бизнеса?
0:44:50 – Составление финмодели с ключевыми показателями
1:04:05 – Варианты оптимизации НДС
1:18:30 – Варианты оптимизации налога на прибыль
1:22:55 – Сколько оптимизирует дробление?
1:29:15 – Инструменты снижения налоговой нагрузки при переходе на ОСНО
1:54:10 – Изменение себестоимости давно закупленных товаров
2:03:35 – Пример комплексного структурирования бизнеса с целью защиты имущества и снижения налоговой нагрузки
2:13:35 – Технические вопросы перехода на ОСНО. Подтверждение себестоимости документами
2:33:35 – Кассовые разрывы в компании из-за НДС
2:38:15 – Администрирование ФНС по НДС
2:45:25 – Должная осмотрительность при выборе и работе с поставщиками
3:01:08 – Завершение. Ответы на оставшиеся вопросы
Скачать счет |
Для вашего бухгалтера
График сдачи отчетности и возможный план проверок после перехода на ОСНО в 2023 году!
28 марта 2023 года
Сдача отчетности для ООО на УСН в электронном виде! Будет проведено первое сравнение запасов с данными маркировки (если она заработает к тому времени) и налоговой отчетностью компаний. Эти же данные будут браться за основу при камеральном контроле счетов-фактур за предыдущие периоды. Их сумма не должна превышать сумму запасов в отчетности.
25 апреля 2023 года
Сдача отчетности по НДС за 1 квартал 2023. Первая камеральная проверка по НДС. Налоговая может отказать в приеме деклараций (если проблемы с директором, достоверностью адреса и тд) и это будет основанием для блокировки расчетного счета.
25 апреля - 25 июня 2023 года
Камеральная проверка налоговой декларации. Первые автотребования от АСК НДС-2, требования от инспекторов с пояснениями в случае расхождений в данных книг покупок и продаж, вызовы для дачи пояснений (возможно, допросы).
1 июня 2023 года
Возможны первые комиссии по итогам камеральных проверок деклараций за 1 квартал 2023 года. Возможны назначения тематических выездных налоговых проверок по 1 кварталу 2023 только по НДС.
25 июня 2023 года
Сдача отчетности по НДС за 2 квартал 2023.
25 июня - 10 июля 2023 года
Первые акты камеральных налоговых проверок с доначислениями.
28 марта 2024 - 28 июня 2024
Камеральная проверка годовой налоговой отчетности. Возможны доначисления налогов в случае неправильного перехода на ОСН.
Вторая половина 2024 года - первая половина 2025 года назначение первых комплексных выездных налоговых проверок за последние три года!!!
Налоговый вебинар поможет вам начать качественную подготовку на ОСНО и избежать ошибок в налоговом планировании.
Записи эфиров с Кириллом Соппой
5 и 19 апреля для подписчиков нашего Телеграм-канала были проведены два открытых эфира с Кириллом Соппой. Записи эфиров доступны по ссылкам ниже:
Тема "Что несет нам НДС"
Тема "Весь НДС за 40 минут”
Эти эфиры мы рекомендуем посмотреть перед изучением вебинара, чтобы НЕ ТРАТИТЬ время на определения, общие понятия и сразу приступить к сути.
Стоимость - 18000 рублей
Скачать счет |
Контакты:
Телефон для связи: +7 (925) 316-60-50, Инна
email: info@njt.ru